Постановление Правительства Ленинградской области от 08.12.2020 N 812 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 8 декабря 2020 года N 812
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400
"Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 8 декабря 2020 года N 812
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400
1. Позиции "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации", "Финансовое обеспечение проектов, включенных в государственную программу, – всего, в том числе по годам реализации", "Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение государственной программы в 2019 – 2029 годах составляет 68209392,36 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 9523396,79 тыс. рублей; 2020 год – 12686311,75 тыс. рублей; 2021 год – 10420472,53 тыс. рублей; 2022 год – 8999388,77 тыс. рублей; 2023 год – 9548256,03 тыс. рублей; 2024 год – 9975664,33 тыс. рублей; 2025 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2026 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2027 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2028 год – 1420918,10 тыс. рублей; 2029 год – 1258275,82 тыс. рублей |
|
| Финансовое обеспечение проектов, включенных в государственную программу, – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Единый водоканал Ленинградской области" в 2019 – 2022 годах составляет 6344091,58 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1768286,87 тыс. рублей; 2020 год – 2235101,43 тыс. рублей; 2021 год – 1345853,36 тыс. рублей; 2022 год – 994849,92 тыс. рублей |
|
|
| Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019 – 2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 185628,49 тыс. рублей; 2020 год – 405851,03 тыс. рублей; 2021 год – 346419,95 тыс. рублей |
|
| Финансовое обеспечение федерального проекта "Чистая вода" в 2019 – 2024 годах составляет 4099452,55 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 114500,40 тыс. рублей; 2020 год – 574349,46 тыс. рублей; 2021 год – 766992,54 тыс. рублей; 2022 год – 996050,15 тыс. рублей; 2023 год – 1003000,00 тыс. рублей; 2024 год – 644560,00 тыс. рублей |
| |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, составляет 1587730,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 259842,00 тыс. рублей; 2021 год – 317546,00 тыс. рублей; 2022 год – 317546,00 тыс. рублей; 2023 год – 317546,00 тыс. рублей; 2024 год – 317546,00 тыс. рублей | ". |
2. В подпрограмме "Энергетика Ленинградской области":
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации":
в абзаце первом цифры "35070683,31" заменить цифрами "36383681,64";
в абзаце третьем цифры "5070730,47" заменить цифрами "6383728,80";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче, до 50 проц. к концу 2024 года; обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным теплоснабжением, до 100 проц.; разработка и корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период; увеличение доли фактических поставок каменного угля от запланированного на текущий год учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, до 100 проц. | "; |
2) подраздел 4.1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма разработана в целях повышения уровня комфорта в жилых, общественных и производственных помещениях, включая количественный и качественный рост комплекса услуг по теплоснабжению (отопление, горячее водоснабжение), и удовлетворения потребностей экономики и населения Ленинградской области в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику. Целью подпрограммы является обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач:
реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
качественное и бесперебойное снабжение потребителей Ленинградской области теплом и горячей водой;
содержание и повышение надежности систем электроснабжения;
создание запасов топлива (угля) для подготовки учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, к осенне-зимнему периоду.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче, до 50 проц. к концу 2024 года;
обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным теплоснабжением, до 100 проц.;
разработка и корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период;
обеспечение поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в объеме, запланированном на текущий год.";
3) пункт 4.2.2 подраздела 4.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и сведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) изложить в следующей редакции:
"4.2.2. Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу", в реализации которого участвуют юридические лица:
ресурсоснабжающие организации в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения в связи с установлением льготных тарифов;
теплоснабжающие организации (на возмещение части затрат в связи с незапланированным ростом цен на жидкое и твердое топливо в 2018 году).
В реализации мероприятия также принимают участие государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Ленинградской области не осуществляют функции и полномочия учредителя, осуществляющие на территории Ленинградской области деятельность по предоставлению коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения, в качестве получателей грантов в форме субсидий.".
3. В позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области":
в абзаце первом цифры "2424257,69 " заменить цифрами "2426705,03";
в абзаце третьем цифры "512822,90" заменить цифрами "515270,24".
4. В подпрограмме "Газификация Ленинградской области":
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации":
в абзаце первом цифры "7915178,06" заменить цифрами "7931519,46";
в абзаце третьем цифры "786252,77" заменить цифрами "802594,17";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "97" заменить цифрами "129";
перед позицией "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить позицией "Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" следующего содержания:
" | Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, составляет 926335,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 185267,00 тыс. рублей; 2021 год – 185267,00 тыс. рублей; 2022 год – 185267,00 тыс. рублей; 2023 год – 185267,00 тыс. рублей; 2024 год – 185267,00 тыс. рублей | "; |
2) в подразделе 6.1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы) цифры "97" заменить цифрами "129".
5. В подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области":
1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" |
|
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
|
| Участники подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
|
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области"; приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"; федеральный проект "Чистая вода" |
|
| Цель подпрограммы | Предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества |
|
| Задачи подпрограммы | Обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения; развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области |
|
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
|
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019 – 2024 годах составляет 21237090,55 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3936802,74 тыс. рублей; 2020 год – 4945995,34 тыс. рублей; 2021 год – 4356001,68 тыс. рублей; 2022 год – 3191207,59 тыс. рублей; 2023 год – 2507795,00 тыс. рублей; 2024 год – 2299288,20 тыс. рублей |
|
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы составляет 650930,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 132279,00 тыс. рублей; 2021 год – 132279,00 тыс. рублей; 2022 год – 132279,00 тыс. рублей; 2023 год – 132279,00 тыс. рублей; 2024 год – 132279,00 тыс. рублей |
|
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Единый водоканал Ленинградской области" в 2019 – 2022 годах составляет 6344091,58 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1768286,87 тыс. рублей; 2020 год – 2235101,43 тыс. рублей; 2021 год – 1345853,36 тыс. рублей; 2022 год – 994849,92 тыс. рублей |
|
|
| Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019 – 2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 185628,49 тыс. рублей; 2020 год – 405851,03 тыс. рублей; 2021 год – 346419,95 тыс. рублей |
|
|
| Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" в 2019 – 2021 годах составляет 937899,47 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 185628,49 тыс. рублей; 2020 год – 405851,03 тыс. рублей; 2021 год – 346419,95 тыс. рублей |
|
| Финансовое обеспечение федерального проекта "Чистая вода" в 2019 – 2024 годах составляет 4099452,55 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 114500,40 тыс. рублей; 2020 год – 574349,46 тыс. рублей; 2021 год – 766992,54 тыс. рублей; 2022 год – 996050,15 тыс. рублей; 2023 год – 1003000,00 тыс. рублей; 2024 год – 644560,00 тыс. рублей |
| |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным бесперебойным водоснабжением до 100 проц.; снижение индекса аварийности объектов ЖКХ на 20 проц. к концу 2024 года | "; |
2) подраздел 7.1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"Стратегической целью реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач:
обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения;
развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным бесперебойным водоснабжением до 100 проц.;
снижение индекса аварийности объектов ЖКХ на 20 проц. к концу 2024 года.";
3) пункт 7.2.1 подраздела 7.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и сведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) изложить в следующей редакции:
"7.2.1. Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу", в реализации которого юридические лица – ресурсоснабжающие организации участвуют в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения в связи с установлением льготных тарифов.
В реализации мероприятия также принимают участие государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Ленинградской области не осуществляют функции и полномочия учредителя, осуществляющие на территории Ленинградской области деятельность по предоставлению коммунальных ресурсов (услуг) холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в качестве получателей грантов в форме субсидий.";
4) в пункте 7.2.3 подраздела 7.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и сведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) слова "на приобретение модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) на артезианские скважины" заменить словами "на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений (станции очистки сточных вод)".
6. В подпрограмме "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества":
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации":
в абзаце первом цифры "232975,90" заменить цифрами "230395,70";
в абзаце третьем цифры "41303,40" заменить цифрами "38723,20";
перед позицией "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить позицией "Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" следующего содержания:
" | Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, составляет 10465,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 2093,00 тыс. рублей; 2021 год – 2093,00 тыс. рублей; 2022 год – 2093,00 тыс. рублей; 2023 год – 2093,00 тыс. рублей; 2024 год – 2093,00 тыс. рублей | "; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования на 58 ед. к концу 2024 года; увеличение доли предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты, до 45 проц. к концу 2024 года; увеличение до 78 проц. доли устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в общем количестве выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг к концу 2024 года | ". |
7. Подраздел 8.1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма разработана в целях поддержки процессов преобразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Ленинградской области для обеспечения условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества, и оказания органам местного самоуправления содействия в реализации планов реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях.
Целью подпрограммы является обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:
обновление коммунальной техники и оборудования;
содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере;
улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования на 58 ед. к концу 2024 года;
увеличение доли предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты, до 45 проц. к концу 2024 года;
увеличение до 78 проц. доли устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в общем количестве выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг к концу 2024 года.".
8. Часть 1 (Перечень основных мероприятий государственной программы) таблицы 1 (Структура государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
СТРУКТУРА
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
Часть 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Показатели государственной программы (подпрограммы) | Задачи государственной программы (подпрограммы) | Цели (задачи) Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (далее – Стратегия) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год | Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией | Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
1.1 | Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований" | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения); доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие; обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением | Реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства | Пункт 4.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"; пункт 3.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы"; пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
1.2 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением | Качественное и бесперебойное снабжение потребителей Ленинградской области теплом и горячей водой | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
1.3 | Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области" | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ; индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | Содержание и повышение надежности систем электроснабжения | Пункт 2.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
1.4 | Основное мероприятие "Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области" |
| Создание запасов топлива | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
1.5 | Основное мероприятие "Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем" | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | Создание запасов топлива | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | Индекс производительных потерь в тепловых сетях | Формирование эффективной системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Пункт 2.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
2.1 | Основное мероприятие "Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения" | Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов | Пункт 2.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
2.2 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях" |
|
|||
3 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | Уровень газификации | Развитие газификации и газоснабжения на территории Ленинградской области | Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
3.1 | Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения" | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области | Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области | Пункт 2.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
3.2 | Основное мероприятие "Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения" | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | Создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир | Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
3.3 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам" | Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | Обеспечение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций, осуществляющих обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом, в условиях установления тарифов для населения ниже уровня экономически обоснованных для ресурсоснабжающих организаций | Пункт 1.1 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
3.4 | Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области" | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области | Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
4 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | Доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения и водоотведения | Предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества | Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
4.1 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным бесперебойным водоснабжением | Обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения | Пункт 1.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
4.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" | Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства | Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Пункт 2.2 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
5 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | Обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя |
|
|
5.1 | Основное мероприятие "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области" | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги; процент исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования | Обновление коммунальной техники и оборудования | Пункт 2.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
5.2 | Основное мероприятие "Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства" | Увеличение доли предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты | Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере | Пункт 3.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" |
|
5.3 | Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества" | Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг | Улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг | Пункт 4.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" | ". |
9. Таблицу 2 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и их значениях) изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и их значениях
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес подпрограммы, показателя | ||||||||
2017 год (базовый период) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | |||||||||||
1.1 | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к отопительному сезону, от запланированного количества на текущий год | плановое значение | проц. |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
фактическое значение | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
| ||||
1.2 | Индекс производительных потерь в тепловых сетях | плановое значение | проц. |
| 11 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10 | 0,2 |
фактическое значение | 11,44 | 11 | 10,4 |
|
|
|
|
| ||||
1.3 | Уровень газификации | плановое значение | проц. |
| 69,98 | 70,48 | 67,08 | 67,28 | 67,48 | 67,68 | 67,88 | 0,2 |
фактическое значение | 69,37 | 69,98 | 70,70 |
|
|
|
|
| ||||
1.4 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением | плановое значение | проц. |
| 80,8 | 81 | 81,2 | 81,4 | 81,6 | 81,8 | 82 | 0,2 |
фактическое значение | 80,1 | 80,8 | 81 |
|
|
|
|
| ||||
1.5 | Удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | плановое значение | проц. |
| 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 | 65 | 0,2 |
фактическое значение | 57 | 64,3 | 61,6 |
|
|
|
|
| ||||
2 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | 0,3 | ||||||||||
2.1 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения) | плановое значение | проц. |
| 26 | 3,2 | 2,7 | 15,1 | 30,6 | 40,1 | 50 | 0,15 |
фактическое значение | 2,3 | 2,3* | 2,3 |
|
|
|
|
| ||||
Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие | плановое значение | проц. |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 0,1 | |
фактическое значение | 42,6 | 46,3 | 44 |
|
|
|
|
| ||||
2.2 | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере теплоснабжения | плановое значение | проц. |
| 11 | 11 |
|
|
|
|
| 0,3 |
фактическое значение | 11,02 | 11 | 11 |
|
|
|
|
| ||||
Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением | плановое значение | проц. |
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
фактическое значение |
|
| 100 |
|
|
|
|
| ||||
2.3 | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ | плановое значение |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 |
фактическое значение | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| ||||
2.4 | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | плановое значение | проц. |
| 90 | 86,67 | 83,34 | 80,0 | 76,67 | 73,34 | 70 | 0,15 |
фактическое значение |
| 89,8 | 115,5 |
|
|
|
|
| ||||
2.5 | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | плановое значение | проц. |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
фактическое значение |
| 100 | 100 |
|
|
|
|
| ||||
3 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | 0,15 | ||||||||||
3.1 | Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | плановое значение | Гкал |
| 14326,33 | 13461,06 | 15461,06 | 16461,06 | 17461,06 | 17961,06 | 18461,06 | 1,0 |
фактическое значение | 13722,54 | 11461,06 | 13461,06 |
|
|
|
|
| ||||
4 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | 0,2 | ||||||||||
4.1 | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области нарастающим итогом | плановое значение | ед. |
| 25 | 25 | 30 | 47 | 78 | 129 | 129 | 0,3 |
фактическое значение | 23 | 25 | 25 |
|
|
|
|
| ||||
4.2 | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | плановое значение | ед. |
| 1750 | 2272 | 2792 | 3213 | 3736 | 4259 | 4782 | 0,3 |
фактическое значение | 1250 | 1902 | 2540 |
|
|
|
|
| ||||
4.3 | Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | плановое значение | проц. |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
фактическое значение | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
| ||||
4.4 | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | плановое значение | ед. |
|
| 8458 | 11939 | 25336 | 34161 | 59238 | 59567 | 0,2 |
фактическое значение |
| 7176 | 8458 |
|
|
|
|
| ||||
5 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | 0,2 | ||||||||||
5.1 | Доля межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере водоснабжения | плановое значение | проц. |
| 20 | 19,17 |
|
|
|
|
| 0,4 |
фактическое значение |
|
| 9,36 |
|
|
|
|
| ||||
Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным бесперебойным водоснабжением | плановое значение | проц. |
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
фактическое значение |
|
| 100 |
|
|
|
|
| ||||
5.2 | Индекс аварийности объектов жилищно-коммунального хозяйства | плановое значение | проц. |
| 90 | 86,67 | 83,34 | 80,0 | 76,67 | 73,34 | 70 | 0,3 |
фактическое значение |
| 90 | 86,67 |
|
|
|
|
| ||||
5.3 | Степень износа основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | плановое значение | проц. |
| 85 | 83,3 | 81,63 | 79,96 | 78,29 | 76,62 | 75 | 0,3 |
фактическое значение |
| 85 | 83,3 |
|
|
|
|
| ||||
6 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | 0,15 | ||||||||||
6.1 | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) муниципальными образованиями и юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | плановое значение | ед. |
| 21 | 18 |
|
|
|
|
| 0,1 |
фактическое значение | 80 | 21 | 43 |
|
|
|
|
| ||||
6.2 | Процент исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования | плановое значение | проц. |
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2
|
фактическое значение |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
6.3 | Количество коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по договорам лизинга (сублизинга) юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги | плановое значение | ед. |
|
|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,2
|
фактическое значение |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
6.4 | Доля сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов | плановое значение | проц. |
|
| 1,67 |
|
|
|
|
| 0,3 |
фактическое значение |
|
| 37,7 |
|
|
|
|
| ||||
Доля предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты | плановое значение | проц. |
|
|
| 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
фактическое значение |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
6.5 | Доля устраненных нарушений, выявленных комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в соотношении с общим количеством выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг | плановое значение | проц. |
| 55 | 60 | 63 | 68 | 72 | 75 | 78 | 0,2 |
фактическое значение | 52 | 57 | 63 |
|
|
|
|
|
_____________________
*Отклонение фактического значения от планового обусловлено технической ошибкой при указании единицы измерения при расчете планового значения целевого показателя. Соответствующие изменения внесены в стратегическую карту целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года N 388.".
10. Таблицу 3 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области) и их значениях в разрезе муниципальных образований Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
N п/п | Муниципальный район (городской округ) | Значения показателей (индикаторов) |
| |||||
2018 год (базовый период) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
Раздел 1. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" |
| |||||||
Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения" |
| |||||||
Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области (нарастающим итогом), ед. |
| |||||||
1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
фактическое значение | 0 | 0 |
|
|
|
|
||
2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
фактическое значение | 0 | 0 |
|
|
|
|
||
3 | Волховский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
фактическое значение | 1 | 1 |
|
|
|
|
||
4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
|
фактическое значение | 1 | 1 |
|
|
|
|
||
5 | Выборгский район | плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
фактическое значение | 2 | 2 |
|
|
|
|
||
6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
|
фактическое значение | 6 | 6 |
|
|
|
|
||
7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
фактическое значение | 3 | 3 |
|
|
|
|
||
8 | Киришский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
фактическое значение | 0 | 0 |
|
|
|
|
||
9 | Кировский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
фактическое значение | 4 | 4 |
|
|
|
|
||
10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
фактическое значение | 0 | 0 |
|
|
|
|
||
11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
фактическое значение | 0 | 0 |
|
|
|
|
||
12 | Лужский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
|
фактическое значение | 3 | 3 |
|
|
|
|
||
13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
фактическое значение | 0 | 0 |
|
|
|
|
||
14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 4 | 8 | 26 |
|
фактическое значение | 3 | 3 |
|
|
|
|
||
15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
фактическое значение | 1 | 1 |
|
|
|
|
||
16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
фактическое значение | 0 | 0 |
|
|
|
|
||
17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
фактическое значение | 0 | 0 |
|
|
|
|
||
18 | Тосненский район | плановое значение | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|
фактическое значение | 1 | 1 |
|
|
|
|
||
Раздел 2. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" |
| |||||||
Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" |
| |||||||
Количество объектов водоснабжения и водоотведения, имеющих требуемый уровень качества водоподготовки и очистки стоков (нарастающим итогом), ед. |
| |||||||
1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
фактическое значение | 3 | 3 |
|
|
|
| ||
2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
|
фактическое значение | 7 | 8 |
|
|
|
| ||
3 | Волховский муниципальный район | плановое значение | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
|
фактическое значение | 5 | 5 |
|
|
|
| ||
4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|
фактическое значение | 5 | 5 |
|
|
|
| ||
5 | Выборгский район | плановое значение | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
фактическое значение | 7 | 7 |
|
|
|
| ||
6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
фактическое значение | 4 | 4 |
|
|
|
| ||
7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|
фактическое значение | 2 | 3 |
|
|
|
| ||
8 | Киришский муниципальный район | плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
фактическое значение | 2 | 2 |
|
|
|
| ||
9 | Кировский муниципальный район | плановое значение | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
фактическое значение | 4 | 5 |
|
|
|
| ||
10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
фактическое значение | 4 | 4 |
|
|
|
| ||
11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
фактическое значение | 4 | 4 |
|
|
|
| ||
12 | Лужский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
фактическое значение | 1 | 1 |
|
|
|
| ||
13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
фактическое значение | 1 | 1 |
|
|
|
| ||
14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
|
фактическое значение | 6 | 6 |
|
|
|
| ||
15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
фактическое значение | 2 | 2 |
|
|
|
| ||
16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
фактическое значение | 0 | 0 |
|
|
|
| ||
17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
фактическое значение | 3 | 3 |
|
|
|
| ||
18 | Тосненский район | плановое значение | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
|
фактическое значение | 7 | 7 |
|
|
| ". |
11. В таблице 4 (Сведения о порядке сбора информации и методиках расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"):
раздел 2 изложить в следующей редакции:
" |
| 2. Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" |
| ||||||||
2.1 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче (в сфере теплоснабжения) | Проц. | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих передаче | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 – периодическая отчетность | Объекты коммунальной инфраструктуры | 1– сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| |
| Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие | Проц. | Доля внебюджетных средств, привлеченных для развития теплоснабжения, в общем объеме затрат на развитие | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 – периодическая отчетность | Системы теплоснабжения | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
| |
| 2.2 | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением |
| Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным теплоснабжением | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов получателей субсидий | 1 – периодическая отчетность | Системы теплоснабжения, ресурсоснабжающие организации | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
|
| 2.3 | Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ |
| Показатель выполнения корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период от запланированного финансового обеспечения на выполнение запланированного объема работ (проведена – 1, не проведена – 0) | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 – периодическая отчетность | Органы исполнительной власти Ленинградской области (далее – ОИВ) | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
|
| 2.4 | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | Проц. | Индекс аварийности объектов топливно-энергетического комплекса | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 1 – периодическая отчетность | Объекты топливно-энергетического комплекса | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
|
| 2.5 | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | Проц. | Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, от запланированного в текущем году | Показатель на дату (конец года) | Д пост. = L1 / L2 x 100%, где: L1 – фактический объем поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в текущем году, тыс. рублей; L2 – запланированный объем поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области, в текущем году, тыс. рублей | 1 – периодическая отчетность | Системы теплоснабжения, ОМСУ | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | "; |
строку 5.1 изложить в следующей редакции:
" | 5.1 | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным бесперебойным водоснабжением | Проц. | Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население" качественным бесперебойным водоснабжением | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 1 – периодическая отчетность | Системы водоснабжения и водоотведения, ресурсоснабжающие организации | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | "; |
строку 6.4 изложить в следующей редакции:
" | 6.4 | Доля предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты | Проц. | Доля предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены профессиональные стандарты | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основании отчетов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 3 – единовременное обследование (учет) | Уполномоченные организации | 3 – выборочное наблюдение | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | ". |
12. Таблицу 5 (План реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
ПЛАН
реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – комитет по ТЭК) | 2019 | 4334452,15 | 45765,35 | 4254123,12 | 34563,67 |
|
2020 | 6383728,80 |
| 6267253,80 | 116475,00 |
| |||
2021 | 3882142,68 |
| 3855240,58 | 26902,10 |
| |||
2022 | 3856380,72 |
| 3830177,80 | 26202,92 |
| |||
2023 | 5205240,92 |
| 5167601,92 | 37639,00 |
| |||
2024 | 5665834,20 |
| 5626347,20 | 39487,00 |
| |||
2025 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2026 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2027 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2028 | 1420918,10 |
| 1405303,62 | 15614,48 |
| |||
2029 | 1258275,82 |
| 1244448,61 | 13827,21 |
| |||
Итого |
| 2019-2029 | 36383681,64 | 45765,35 | 35979109,20 | 358807,08 |
| |
1.1 | Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований | Комитет по ТЭК | 2019 | 594111,76 | 45765,35 | 513782,73 | 34563,67 |
|
2020 | 1077734,00 |
| 961259,00 | 116475,00 |
| |||
2021 | 601704,10 |
| 574802,00 | 26902,10 |
| |||
2022 | 573377,92 |
| 547175,00 | 26202,92 |
| |||
2023 | 1001639,00 |
| 964000,00 | 37639,00 |
| |||
2024 | 1169807,00 |
| 1130320,00 | 39487,00 |
| |||
2025 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2026 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2027 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2028 | 1420918,10 |
| 1405303,62 | 15614,48 |
| |||
2029 | 1258275,82 |
| 1244448,61 | 13827,21 |
| |||
Итого |
| 2019-2029 | 12074275,95 | 45765,35 | 11669703,51 | 358807,08 |
| |
1.2 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | Комитет по ТЭК | 2019 | 3715140,36 |
| 3715140,36 |
|
|
2020 | 5281804,20 |
| 5281804,20 |
|
| |||
2021 | 3254485,70 |
| 3254485,70 |
|
| |||
2022 | 3256055,70 |
| 3256055,70 |
|
| |||
2023 | 4177503,92 |
| 4177503,92 |
|
| |||
2024 | 4469929,20 |
| 4469929,20 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 24154919,07 |
| 24154919,07 |
|
| |
1.3 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 6400,00 |
| 6400,00 |
|
|
2020 | 5990,00 |
| 5990,00 |
|
| |||
2021 | 7354,88 |
| 7354,88 |
|
| |||
2022 | 7649,10 |
| 7649,10 |
|
| |||
2023 | 6800,00 |
| 6800,00 |
|
| |||
2024 | 6800,00 |
| 6800,00 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 40993,98 |
| 40993,98 |
|
| |
1.4 | Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 198,00 |
| 198,00 |
|
|
2020 | 198,00 |
| 198,00 |
|
| |||
2021 | 198,00 |
| 198,00 |
|
| |||
2022 | 198,00 |
| 198,00 |
|
| |||
2023 | 198,00 |
| 198,00 |
|
| |||
2024 | 198,00 |
| 198,00 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 1188,00 |
| 1188,00 |
|
| |
1.5 | Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем | Комитет по ТЭК | 2019 | 18602,04 |
| 18602,04 |
|
|
2020 | 18002,60 |
| 18002,60 |
|
| |||
2021 | 18400,00 |
| 18400,00 |
|
| |||
2022 | 19100,00 |
| 19100,00 |
|
| |||
2023 | 19100,00 |
| 19100,00 |
|
| |||
2024 | 19100,00 |
| 19100,00 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 112304,64 |
| 112304,64 |
|
| |
2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2019 | 311468,35 |
| 280352,17 | 31116,18 |
|
2020 | 515270,24 |
| 463182,52 | 52087,72 |
| |||
2021 | 385942,04 |
| 354302,20 | 31639,84 |
| |||
2022 | 386227,72 |
| 356464,10 | 29763,62 |
| |||
2023 | 394188,98 |
| 364115,98 | 30073,00 |
| |||
2024 | 433607,70 |
| 400526,70 | 33081,00 |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 2426705,03 |
| 2218943,67 | 207761,35 |
| |
2.1 | Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения | Комитет по ТЭК | 2019 | 51810,67 |
| 51810,67 |
|
|
2020 | 52301,02 |
| 52301,02 |
|
| |||
2021 | 54302,20 |
| 54302,20 |
|
| |||
2022 | 56464,10 |
| 56464,10 |
|
| |||
2023 | 61615,98 |
| 61615,98 |
|
| |||
2024 | 67776,70 |
| 67776,70 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 344270,67 |
| 344270,67 |
|
| |
2.2 | Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях | Комитет по ТЭК | 2019 | 259657,68 |
| 228541,50 | 31116,18 |
|
2020 | 462969,22 |
| 410881,50 | 52087,72 |
| |||
2021 | 333333,00 |
| 300000,00 | 31639,84 |
| |||
2022 | 333333,00 |
| 300000,00 | 29763,62 |
| |||
2023 | 332573,00 |
| 302500,00 | 30073,00 |
| |||
2024 | 365831,00 |
| 332750,00 | 33081,00 |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 2087696,90 |
| 1874673,00 | 207761,35 |
| |
3 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2019 | 890137,82 |
| 844556,23 | 45581,59 |
|
2020 | 802594,17 |
| 766322,79 | 36271,38 |
| |||
2021 | 1781225,93 |
| 1697000,00 | 84225,93 |
| |||
2022 | 1550412,54 |
| 1493300,00 | 57112,54 |
| |||
2023 | 1387690,00 |
| 1317690,00 | 70000,00 |
| |||
2024 | 1519459,00 |
| 1449459,00 | 70000,00 |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 7931519,46 |
| 7568328,02 | 363191,44 |
| |
3.1 | Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения | Комитет по ТЭК | 2019 | 630147,26 |
| 584565,67 | 45581,59 |
|
2020 | 449800,77 |
| 413529,39 | 36271,38 |
| |||
2021 | 1430225,93 |
| 1346000,00 | 84225,93 |
| |||
2022 | 1195912,54 |
| 1138800,00 | 57112,54 |
| |||
2023 | 1188040,00 |
| 1118040,00 | 70000,00 |
| |||
2024 | 1299844,00 |
| 1229844,00 | 70000,00 |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 6193970,50 |
| 5830779,06 | 363191,44 |
| |
3.2 | Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения | Комитет по ТЭК | 2019 | 90000,00 |
| 90000,00 |
|
|
2020 | 90000,00 |
| 90000,00 |
|
| |||
2021 | 90000,00 |
| 90000,00 |
|
| |||
2022 | 90000,00 |
| 90000,00 |
|
| |||
2023 | 119790,00 |
| 119790,00 |
|
| |||
2024 | 131769,00 |
| 131769,00 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 611559,00 |
| 611559,00 |
|
| |
3.3 | Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам | Комитет по ТЭК | 2019 | 169890,56 |
| 169890,56 |
|
|
2020 | 262793,40 |
| 262793,40 |
|
| |||
2021 | 251000,00 |
| 251000,00 |
|
| |||
2022 | 254500,00 |
| 254500,00 |
|
| |||
2023 | 79860,00 |
| 79860,00 |
|
| |||
2024 | 87846,00 |
| 87846,00 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 1105889,96 |
| 1105889,96 |
|
| |
3.4 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 100,00 |
| 100,00 |
|
|
2020 |
|
|
|
|
| |||
2021 | 10000,00 |
| 10000,00 |
|
| |||
2022 | 10000,00 |
| 10000,00 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2022 | 20100,00 |
| 20100,00 |
|
| |
4 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее – Комитет по ЖКХ) | 2019 | 3936802,74 | 76715,30 | 3577882,09 | 53668,46 | 228536,89 |
2020 | 4945995,34 | 76715,30 | 4277982,86 | 33196,06 | 558101,12 | |||
2021 | 4356001,68 | 471005,00 | 3362569,93 | 40492,80 | 481933,95 | |||
2022 | 3191207,59 | 667353,60 | 2514382,77 | 9471,22 |
| |||
2023 | 2507795,00 | 672010,00 | 1830321,97 | 5463,03 |
| |||
2024 | 2299288,20 | 431860,00 | 1861965,17 | 5463,03 |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 21237090,55 | 2395659,20 | 17425104,79 | 147754,60 | 1268571,96 | |
4.1 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | Комитет по ЖКХ | 2019 | 955418,80 |
| 955418,80 |
|
|
2020 | 1154975,00 |
| 1154975,00 |
|
| |||
2021 | 805418,80 |
| 805418,80 |
|
| |||
2022 | 805418,80 |
| 805418,80 |
|
| |||
2023 | 532400,00 |
| 532400,00 |
|
| |||
2024 | 585640,00 |
| 585640,00 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 4839271,40 |
| 4839271,40 |
|
| |
4.2 | Содействие развитию инженерных коммуникаций | Комитет по ЖКХ | 2019 | 912968,18 |
| 816391,32 | 53668,46 | 42908,40 |
2020 | 575718,42 |
| 513916,76 | 33196,06 | 28605,60 | |||
2021 | 1091317,03 |
| 979310,23 | 40492,80 | 71514,00 | |||
2022 | 394888,72 |
| 385417,50 | 9471,22 |
| |||
2023 | 972395,00 |
| 966931,97 | 5463,03 |
| |||
2024 | 1069088,20 |
| 1063625,17 | 5463,03 |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 5016375,55 |
| 4725592,95 | 147754,60 | 143028,00 | |
4.3 | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области" * | Комитет по ЖКХ | 2019 | 1768286,87 |
| 1768286,87 |
|
|
2020 | 2235101,43 |
| 2235101,43 |
|
| |||
2021 | 1345853,36 |
| 1345853,36 |
|
| |||
2022 | 994849,92 |
| 994849,92 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2022 | 6344091,58 |
| 6344091,58 |
|
| |
4.4 | Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 185628,49 |
|
|
| 185628,49 |
2020 | 405851,03 |
|
|
| 405851,03 | |||
2021 | 346419,95 |
|
|
| 346419,95 | |||
Итого |
| 2019-2021 | 937899,47 |
|
|
| 937899,47 | |
4.5 | Федеральный проект "Чистая вода" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 114500,40 | 76715,30 | 37785,10 |
|
|
2020 | 574349,46 | 76715,30 | 373989,67 |
| 123644,49 | |||
2021 | 766992,54 | 471005,00 | 231987,54 |
| 64000,00 | |||
2022 | 996050,15 | 667353,60 | 328696,55 |
|
| |||
2023 | 1003000,00 | 672010,00 | 330990,00 |
|
| |||
2024 | 644560,00 | 431860,00 | 212700,00 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 4099452,55 | 2395659,20 | 1516148,86 |
| 187644,49 | |
5 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 50535,73 |
| 45507,13 | 5028,60 |
|
2020 | 38723,20 |
| 30061,60 | 8661,60 |
| |||
2021 | 15160,20 |
| 15160,20 |
|
| |||
2022 | 15160,20 |
| 15160,20 |
|
| |||
2023 | 53341,13 |
| 42160,73 | 11180,40 |
| |||
2024 | 57475,24 |
| 45176,80 | 12298,44 |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 230395,70 |
| 193226,66 | 37169,04 |
| |
5.1 | Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области | Комитет по ЖКХ | 2019 | 35057,20 |
| 30028,60 | 5028,60 |
|
2020 | 27323,20 |
| 18661,60 | 8661,60 |
| |||
2021 | 10000,00 |
| 10000,00 |
|
| |||
2022 | 10000,00 |
| 10000,00 |
|
| |||
2023 | 35670,80 |
| 24490,40 | 11180,40 |
| |||
2024 | 39237,88 |
| 26939,44 | 12298,44 |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 157289,08 |
| 120120,04 | 37169,04 |
| |
5.2 | Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по ЖКХ | 2019 | 15478,53 |
| 15478,53 |
|
|
2020 | 11400,00 |
| 11400,00 |
|
| |||
2021 | 5160,20 |
| 5160,20 |
|
| |||
2022 | 5160,20 |
| 5160,20 |
|
| |||
2023 | 17670,33 |
| 17670,33 |
|
| |||
2024 | 18237,36 |
| 18237,36 |
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 73106,62 |
| 73106,62 |
|
| |
5.3 | Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области | 2019 |
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
| |||
2021 |
|
|
|
|
| |||
2022 |
|
|
|
|
| |||
2023 |
|
|
|
|
| |||
2024 |
|
|
|
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 |
|
|
|
|
| |
6 | Итого по государственной программе в 2019 – 2029 годах, в том числе: |
| 2019 | 9523396,79 | 122480,65 | 9002420,75 | 169958,50 | 228536,89 |
2020 | 12686311,75 | 76715,30 | 11804803,57 | 246691,76 | 558101,12 | |||
2021 | 10420472,53 | 471005,00 | 9284272,91 | 183260,67 | 481933,95 | |||
2022 | 8999388,77 | 667353,60 | 8209484,87 | 122550,30 |
| |||
2023 | 9548256,03 | 672010,00 | 8721890,60 | 154355,43 |
| |||
2024 | 9975664,33 | 431860,00 | 9383474,86 | 160329,47 |
| |||
2025 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2026 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2027 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2028 | 1420918,10 |
| 1405303,62 | 15614,48 |
| |||
2029 | 1258275,82 |
| 1244448,61 | 13827,21 |
| |||
Итого |
| 2019-2029 | 68209392,36 | 2441424,55 | 63384712,34 | 1114683,51 | 1268571,96 | |
6.1 | Комитет по ТЭК в 2019 – 2029 годах |
| 2019 | 5536058,32 | 45765,35 | 5379031,53 | 111261,44 |
|
2020 | 7701593,21 |
| 7496759,11 | 204834,10 |
| |||
2021 | 6049310,65 |
| 5906542,78 | 142767,87 |
| |||
2022 | 5793020,98 |
| 5679941,90 | 113079,08 |
| |||
2023 | 6987119,90 |
| 6849407,90 | 137712,00 |
| |||
2024 | 7618900,90 |
| 7476332,90 | 142568,00 |
| |||
2025 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2026 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2027 | 1458902,75 |
| 1442870,85 | 16031,90 |
| |||
2028 | 1420918,10 |
| 1405303,62 | 15614,48 |
| |||
2029 | 1258275,82 |
| 1244448,61 | 13827,21 |
| |||
Итого |
| 2019-2029 | 46741906,12 | 45765,35 | 45766380,89 | 929759,88 |
| |
6.2 | Комитет по ЖКХ в 2019 – 2024 годах |
| 2019 | 3987338,47 | 76715,30 | 3623389,23 | 58697,06 | 228536,89 |
2020 | 4984718,54 | 76715,30 | 4308044,46 | 41857,66 | 558101,12 | |||
2021 | 4371161,88 | 471005,00 | 3377730,13 | 40492,80 | 481933,95 | |||
2022 | 3206367,79 | 667353,60 | 2529542,97 | 9471,22 |
| |||
2023 | 2561136,13 | 672010,00 | 1872482,70 | 16643,43 |
| |||
2024 | 2356763,44 | 431860,00 | 1907141,97 | 17761,47 |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 21467486,24 | 2395659,20 | 17618331,45 | 184923,64 | 1268571,96 | |
6.3 | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в 2019 – 2024 годах |
| 2019 |
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
| |||
2021 |
|
|
|
|
| |||
2022 |
|
|
|
|
| |||
2023 |
|
|
|
|
| |||
2024 |
|
|
|
|
| |||
Итого |
| 2019-2024 |
|
|
|
|
|
___________________________
* Финансовое обеспечение основного мероприятия "Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области" в 2020 году осуществляется по следующим мероприятиям:
Наименование мероприятия | Средства областного бюджета Ленинградской области, тыс. рублей | |
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений (станции очистки сточных вод) | 232861,25 | |
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования | 110000,00 | |
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | 998175,24 | |
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | 55808,97 | |
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства | 222118,63 | |
Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам | 348330,63 | |
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами целевого займа с АО "Ленинградские областные коммунальные системы" | 6500,00 | |
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов и исполнение обязательств недропользователя | 70000,00 | |
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии | 15385,67 | |
Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на создание и развитие системы управления производственно-технологическим комплексом | 76138,04 | |
Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества | 99783,00 | |
Итого | 2235101,43 | ". |
13. В приложении 8 (Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области") абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Предоставление субсидий осуществляется на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации собственности муниципальных образований (далее – объекты), включая проектно-изыскательские работы (в том числе на софинансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в отношении инвестиционных проектов по созданию объектов, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию, если софинансирование данных расходных обязательств предусмотрено Положением о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25 января 2019 года N 10 (далее – Положение), а также работы по подключению (врезке) к источнику газоснабжения, пуско-наладочные работы и (или) работы по пуску газа в части построенных газопроводов.".
14. Дополнить приложением 12 к государственной программе следующего содержания:
"Приложение 12
к государственной программе …
СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах областного бюджета, направленных на достижение цели государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
N п/п | Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Целевая категория налогоплательщиков | Показатели достижения целей государственной программы | Финансовый год | Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.) | Размер налогового расхода (тыс. рублей) |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||||
Подпрограмма 3 "Газификация Ленинградской области" |
| ||||||||||||||
1 | Налог на имущество организаций | Областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз "О налоге на имущество организаций" (пункт "к" части 1 статьи 3-1) | Газораспределительные организации в отношении имущества, относящегося к объектам жилищно-коммунальной сферы, находящегося на балансе газораспределительных организаций | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | 2018 | Фактическое значение | 19 | Фактическое значение | 119594,0 |
| |||||
2019 | Фактическое значение | 4 | Фактическое значение | 185267,0 |
| ||||||||||
2020 | Плановое значение |
| Плановое значение | 185267,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2021 | Плановое значение |
| Плановое значение | 185267,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2022 | Плановое значение |
| Плановое значение | 185267,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2023 | Плановое значение |
| Плановое значение | 185267,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2024 | Плановое значение |
| Плановое значение | 185267,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
| Итого по подпрограмме 3 "Газификация Ленинградской области" | 2018 |
|
|
| 119594,0 |
| ||||||||
|
|
|
|
| 2019 |
|
|
| 185267,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2020 |
|
|
| 185267,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2021 |
|
|
| 185267,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2022 |
|
|
| 185267,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2023 |
|
|
| 185267,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2024 |
|
|
| 185267,0 |
| |||||
Подпрограмма 4 "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" |
| ||||||||||||||
1 | Налог на имущество организаций | Областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз "О налоге на имущество организаций" (пункт "з" части 1 статьи 3-1) | Организации в отношении имущества, предназначенного для водоснабжения населения питьевой водой по магистральным водоводам |
| 2018 | Фактическое значение | 33 | Фактическое значение | 94591,0 |
| |||||
2019 | Фактическое значение | 25 | Фактическое значение | 87154,0 |
| ||||||||||
2020 | Плановое значение |
| Плановое значение | 87154,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2021 | Плановое значение |
| Плановое значение | 87154,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2022 | Плановое значение |
| Плановое значение | 87154,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2023 | Плановое значение |
| Плановое значение | 87154,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2024 | Плановое значение |
| Плановое значение | 87154,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2 | Налог на имущество организаций | Областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз "О налоге на имущество организаций" (пункт "н" части 1 статьи 3-1) | Все организации в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, на поддержку которых выделяются средства из областного бюджета Ленинградской области и (или) местных бюджетов |
| 2018 | Фактическое значение | 16 | Фактическое значение | 43607,0 |
| |||||
2019 | Фактическое значение | 10 | Фактическое значение | 43032,0 |
| ||||||||||
2020 | Плановое значение |
| Плановое значение | 43032,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2021 | Плановое значение |
| Плановое значение | 43032,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2022 | Плановое значение |
| Плановое значение | 43032,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2023 | Плановое значение |
| Плановое значение | 43032,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2024 | Плановое значение |
| Плановое значение | 43032,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
3 | Налог на имущество организаций | Областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз "О налоге на имущество организаций" (пункт "т" части 1 статьи 3-1) | Государственные унитарные предприятия, оказывающие инженерные услуги (сбор, очистка и распределение воды, прием стоков, передача пара и горячей воды, передача электроэнергии, услуги железно-дорожного транспорта) предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Ленинградской области, в отношении имущества, не используемого в производстве, а также не приносящего иного дохода имущества, при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) |
| 2018 | Фактическое значение | 1 | Фактическое значение | 12,0 |
| |||||
2019 | Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| ||||||||||
2020 | Плановое значение |
| Плановое значение |
|
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2021 | Плановое значение |
| Плановое значение |
|
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2022 | Плановое значение |
| Плановое значение |
|
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2023 | Плановое значение |
| Плановое значение |
|
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2024 | Плановое значение |
| Плановое значение |
|
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
| Итого по подпрограмме 4 "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | 2018 |
|
|
| 138210,0 |
| ||||||||
|
|
|
|
| 2019 |
|
|
| 130186,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2020 |
|
|
| 130186,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2021 |
|
|
| 130186,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2022 |
|
|
| 130186,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2023 |
|
|
| 130186,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2024 |
|
|
| 130186,0 |
| |||||
Подпрограмма 5 "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" |
| ||||||||||||||
1 | Налог на имущество организаций | Областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз "О налоге на имущество организаций" (пункт "г" части 1 статьи 3-1) | Жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников жилья |
| 2018 | Фактическое значение | 2 | Фактическое значение | 2038,0 |
| |||||
2019 | Фактическое значение | 2 | Фактическое значение | 2093,0 |
| ||||||||||
2020 | Плановое значение |
| Плановое значение | 2093,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2021 | Плановое значение |
| Плановое значение | 2093,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2022 | Плановое значение |
| Плановое значение | 2093,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2023 | Плановое значение |
| Плановое значение | 2093,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
2024 | Плановое значение |
| Плановое значение | 2093,0 |
| ||||||||||
Фактическое значение |
| Фактическое значение |
|
| |||||||||||
| Итого по подпрограмме 5 "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | 2018 |
|
|
| 2038,0 |
| ||||||||
| 2019 |
|
|
| 2093,0 |
| |||||||||
| 2020 |
|
|
| 2093,0 |
| |||||||||
|
|
|
|
| 2021 |
|
|
| 2093,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2022 |
|
|
| 2093,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2023 |
|
|
| 2093,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2024 |
|
|
| 2093,0 |
| |||||
| Всего по государственной программе | 2018 |
|
|
| 259842,0 |
| ||||||||
|
|
|
|
| 2019 |
|
|
| 317546,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2020 |
|
|
| 317546,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2021 |
|
|
| 317546,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2022 |
|
|
| 317546,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2023 |
|
|
| 317546,0 |
| |||||
|
|
|
|
| 2024 |
|
|
| 317546,0 | ". | |||||